Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область
Куда правильно перечислять взносы > Как > Как платят налоги с автосервисов

Как платят налоги с автосервисов

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область

Прибыль автосервиса с 2 мастерами и 1 шиномонтажником за месяц может принести доход в размере рублей. Также придется понести следующие расходы:. В итоге чистая прибыль получится в районе рублей в месяц. Для крупных автосервисов прибыль может достигать нескольких миллионов рублей, а окупаемость варьироваться от нескольких месяцев до 1 — 3 лет.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Автосервис какой налог

Теперь о том, как учитывать страховые взносы за себя в уменьшение ЕНВД или налога по УСН, если в той или иной деятельности вы начнете использовать наемный труд. По мнению некоторых специалистов, если работники у предпринимателя задействованы либо только в деятельности, облагаемой по УСН, либо только в деятельности, облагаемой ЕНВД, то всю сумму страховых взносов за себя можно учитывать при расчете налога по деятельности, в которой наемный труд не используется, без распределения.

Ведь получается, что в этой другой деятельности задействован только сам ИП. Такой вывод можно сделать и из отдельных разъяснений ведомст На всякий случай мы решили обратиться за консультацией к специалисту Минфина. Если же работники есть только в деятельности на УСН, то можно уменьшить на всю сумму страховых взносов за себя ЕНВД за квартал, в котором эти взносы уплачены. Но не исключено, что налоговики на местах с этим не согласятся и будут настаивать на распределении взносов, уплаченных за себя, между спецрежимами.

Глава Налогообложение и бухгалтерия автосервиса. Налоги — это неизбежное зло, с которым вам придется столкнуться. Хотя умом мы все понимаем, что налоги необходимы для государственных нужд, платить все равно не хочется.

Тем не менее, придется, если вы хотите работать легально. Налоги платят, исходя из результатов деятельности и системы налогообложения. Начнем с последнего, так как деятельности у нас еще нет, а система налогообложения, по которой надо платить, есть.

Системы налогообложения, существующие у нас в стране: 1. Упрощенная система налогообложения УСН. Любая организация может пользоваться либо первой, либо второй. Также есть специальный налоговый режим — единый налог на вмененный доход ЕНВД , под который попадают некоторые виды деятельности, в том числе и ремонт машин. Однако ЕНВД — это спецрежим для видов деятельности, а не для организации. Чтобы было понятно, расскажу подробнее обо всех системах.

Общая система налогообложения — это самая громоздкая и сложная в плане учета и отчетности система. Она же самая невыгодная для автосервиса. При ее использовании нужно платить налог на прибыль, налог на имущество, заморачиваться с НДС.

Это стандартная система, на которую попадают все при регистрации, если не подано заявление о переходе на упрощенную систему. ИП на общей системе — это вообще ужас, поскольку стараниями наших законотворцев предприниматель на общей системе должен помимо обычного учета вести специальный реестр документов.

Упрощенная система налогообложения упрощенка. Была сделана специально для малого бизнеса. Ну, по крайней мере, так говорят. Отчетности там на порядок меньше, чем в ОСН, и платить нужно только единый налог, который зависит от вида упрощенки.

При регистрации сразу со всеми документами подавайте заявление о переходе на упрощенку, иначе окажетесь на ОСН, а перейти с системы на систему можно только один раз в год. Доход — это ВСЕ деньги, которые вы получили. Все, что прошло через кассовый аппарат, все, что пришло на расчетный счет, абсолютно все, что пришло, считается доходами. Это очень просто и безопасно — налоговой сложно до вас докопаться. Не нужны документы для подтверждения расходов.

Для автосервиса — идеальный вариант. Но перечень расходов ограничен налоговым кодексом, и расходы, например, на рекламу учесть нельзя. В расходы можно записать только то, что связано с непосредственным извлечением прибыли — прямые расходы. Бухгалтерские услуги — нельзя, маркетинговые услуги — нельзя; только то, что есть в закрытом перечне. Упрощенка — самый безопасный налоговый режим, но имеет минусы.

Для упрощенки есть определенные лимиты, при превышении которых вы автоматом без всяких уведомлений переводитесь на ОСН, а это означает кучу проблем с документами. Однако платить единый налог вы сможете только в том случае, если собрались открывать автосервис в Москве.

Во всей остальной стране деятельность по ремонту автомобилей попадает на спецрежим — ЕНВД вмененку. Единый налог на вмененный доход. Для автосервиса налог на вмененный доход рассчитывается в зависимости от численности персонала — чем больше народу у вас трудится, тем больше налог. Для магазина запчастей — по площади торгового зала, а если зала нет, то налог придется платить с торгового места. Автосервис, соответственно кроме Москвы , будет совмещать основную систему налогообложения и ЕНВД, т.

Что это значит? Если ваш автосервис занимается только ремонтом машин, то платить вы должны только ЕНВД, а раз деятельности, с которой платится налог по основной системе налогообложения, у вас нет, поэтому и налогов нет. В общем, если организация занимается видами деятельности, попадающими под вмененку, она платит только вмененку; если видов деятельности под вмененку нет, она платит по основной системе налогообложения.

Если есть несколько видов деятельности, из которых что-то попадает под вменеку, а что-то нет, то организация платит по ним налоги раздельно и раздельно ведет учет. Правда, если автосервис крупный, то скорее всего, придется применять ОСН из-за больших денежных оборотов. С другой стороны, есть много разных схем, которые позволяют оставаться на упрощенке, даже если бизнес достаточно крупный. Разницы в налогах для них нет. Кол-во работников — сколько человек числилось в штате в этом месяце если вы ИП, то себя сюда тоже надо включать.

К1 — коэффициент-дефлятор, устанавливается Правительством РФ. В году он равен 1, К2 — корректирующий коэффициент базовой доходности, который учитывает такие особенности, как сезонность, режим работы, фактический период времени осуществления деятельности и другие. Устанавливается в каждом регионе свой. Вмененный налог платится 1 раз в квартал, и декларация по вмененке тоже подается раз в квартал. Помимо декларации ЕНВД в налоговую инспекцию нужно подавать отчетность по базовой системе налогообложения, общей или упрощенной.

Просто на всякий случай не везде налоговики требуют еще что-то кроме декларации ЕНВД. ЕНВД платится по месту осуществления деятельности, а не по месту регистрации.

И декларация подается в ту налоговую инспекцию, которая контролирует адрес. Срок — 5 дней с начала осуществления деятельности. Помимо уплаты ЕНВД вам нужно будет платить взносы на обязательное пенсионное страхование и на страхование от несчастных случаев и производственных заболеваний, а также НДФЛ налог на доходы с физических лиц с зарплаты сотрудников.

Если вдруг вы совершили хотя бы одну операцию, не попадающую под ЕНВД, то с нее придется платить налоги в соответствии с вашей основной системой налогообложения. Еще один момент: торговля маслами, например, является подакцизной и облагается налогами только по общей системе, поэтому не советую торговать маслами в магазине — продавайте их только при замене на машине клиента.

Если у вас будет магазин запчастей, то он тоже на ЕНВД, только налог там рассчитывается исходя из площади торгового зала. Поэтому надо делать так: маленький торговый зал, максимум пара витрин, а все остальное сделать складом под запчасти.

То есть не платить налог с 50 кв. Если вы не торгуете на сторону запчастями, а используете их только при работах по ремонту, то смело можете посылать всех, кто скажет вам, что нужно рассчитывать отдельный ЕНВД. Способы уменьшения налога ЕНВД. Поскольку показателем, от которого зависит сумма налога, является количество работников, то уменьшить налог можно, уменьшив количество работников.

Как это сделать? Есть несколько способов. Во-первых, можно несколько работников зарегистрировать как индивидуальных предпринимателей на шестипроцентной упрощенке. В этом случае с ними нужно заключать не трудовой договор, а договор подряда или оказания услуг. Числиться как персонал они у вас не будут. Уменьшить налогооблагаемую базу можно, если, например, автосервис работает из 31 дня в месяце всего 27, а остальные дни — выходные.

Подтверждением времени осуществления деятельности могут быть отчеты кассового аппарата, утвержденный график работы, табели сотрудников и т. Причем отсутствие кассовых чеков само по себе ничего не докажет, нужны более веские документы. Это дает возможность принять на работу сотрудника с очень высокой зарплатой. Например, близкого родственника. И ему хорошо — пенсионные деньги капают, и вы ЕНВД уменьшаете. Бухучет при ЕНВД. Основа для расчета налога — физические показатели. Поэтому их учет и надо вести.

В каком виде это делать, в Налоговом кодексе не говорится, поэтому выбирайте способ на ваше усмотрение. Совершенно точно, вы не обязаны отражать в своих документах доходы, расходы и заработную плату, что бы вам ни говорили. Для себя вести можно, а налоговая требовать вести такой учет не имеет права. Кроме того, вы должны вести бухучет по своей основной системе налогообложения. Если это упрощенка, то вести бухучет вы не обязаны, кроме учета Основных средств и Нематериальных активов.

Бухгалтерскую отчетность вы также не обязаны сдавать, если вы на упрощенке. Если вам бухгалтер скажет обратное — увольте его, это плохой бухгалтер.

Мое мнение по поводу бухучета: лучше всего заключить договор на оказание таких услуг с соответствующей организацией. Не нужно будет нанимать бухгалтера — это минус один к численности работников, и за него не надо будет платить пенсионные взносы. К тому же, с фирмой вы заключаете договор, а это какая-никакая гарантия ответственности.

Только обязательно проследите, чтобы в договоре была указана обязанность фирмы вести бухучет, а не только составлять налоговую отчетность. Плюс к этому в договоре должен быть пункт, по которому в случае прекращения вашего сотрудничества фирма должна предоставить вам базу 1С с вашими данными. По ЕНВД — это декларация в налоговую инспекцию раз в квартал. По УСН — тоже декларация раз в квартал. Плюс отчетность в разные фонды по персоналу.

Выбор системы налогообложения для автосервиса

Налоги для автосервиса по ремонту и техобслуживанию легкового транспорта Можно ли применять ЕНВД для автосервиса в — гг.? Выбор системы налогообложения для автосервиса О последнем стоит поговорить предметно. От правильного выбора системы налогообложения в определенной степени зависит рентабельность бизнеса. Неподъемные налоги способны погубить любой стартап. Давайте разберемся, какие режимы налогообложения может использовать автосервис и какой из них будет более выгодным в том или ином случае.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают , то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:. Текст Виктория Царенкова Фото www. Эти рекомендации позволят вам вкладывать больше денег в развитие проекта.

БСО, но только с физ. Заказать БСО бланк строгой отчетности в типографии и открыть расчетный счет для расчетов с юридическими лицами. Чтобы уменьшать налог необходимо раз в квартал оплачивать страховые взносы. Плюс данного метода в том, что в большей части РФ Ваша налоговая нагрузка в год будет составлять не более 36тыс.

Налогообложение для автосервиса

Открытие автосервиса, как и любого другого бизнеса, предусматривает решение ряда обязательных юридических и административных задач. О последнем стоит поговорить предметно. От правильного выбора системы налогообложения в определенной степени зависит рентабельность бизнеса. Неподъемные налоги способны погубить любой стартап. Давайте разберемся, какие режимы налогообложения может использовать автосервис и какой из них будет более выгодным в том или ином случае. Они имеют существенные отличия. Общий режим с НДС предоставляет автосервису максимально широкий круг возможностей для предоставления услуг, развития и расширения сферы влияния в дальнейшем. В частности, этот режим не предусматривает ограничений по:.

ВЫБОР СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА

Налоги — это неизбежное зло, с которым вам придется столкнуться. Хотя умом мы все понимаем, что налоги необходимы для государственных нужд, платить все равно не хочется. Тем не менее, придется, если вы хотите работать легально. Налоги платят, исходя из результатов деятельности и системы налогообложения. Начнем с последнего, так как деятельности у нас еще нет, а система налогообложения, по которой надо платить, есть.

Теперь о том, как учитывать страховые взносы за себя в уменьшение ЕНВД или налога по УСН, если в той или иной деятельности вы начнете использовать наемный труд. По мнению некоторых специалистов, если работники у предпринимателя задействованы либо только в деятельности, облагаемой по УСН, либо только в деятельности, облагаемой ЕНВД, то всю сумму страховых взносов за себя можно учитывать при расчете налога по деятельности, в которой наемный труд не используется, без распределения.

Из поступающих в редакцию обращений читателей на эту и другие темы мы выбрали самые интересные. Предприниматель на ЕНВД оказывает услуги автосервиса. По соглашению с поставщиком проводится акция для клиентов: при замене масла фильтр устанавливается бесплатно.

Налогообложение автосервиса

Открытие автосервиса, как и любого другого бизнеса, предусматривает решение ряда обязательных юридических и административных задач. О последнем стоит поговорить предметно. От правильного выбора системы налогообложения в определенной степени зависит рентабельность бизнеса. Неподъемные налоги способны погубить любой стартап.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Налоги для СТО. Репортаж ratingdostavok.ru

Логист в небольшой компании. Хорошо разбираюсь в сложном документообороте, особенно в банковском, так как по работе приходится сталкиваться более чем 30 разными банками только с нашими текущими клиентами, а раз-два в месяц с банками, о которых я раньше и не слышала. Разные виды деятельности предусматривают отличаемые системы налогообложения, чтобы была возможность подобрать наиболее удобную. При этом учитывается много факторов производства: наличие конкурентов, аудитория потребителей, величина прибыли, объёмы продаж, вид деятельности и другое. Услуги автосервиса очень популярны, но предусматривают совершение множества операций, что неудобно для любой налоговой системы, поэтому подбирать её необходимо от собственных предпочтений, тем более, что выбор зависит исключительно от Вас. Следует также понимать, что на каждую систему ведётся разный бухгалтерский учёт.

«Вмененные» вопросы про автосервисы и страховые взносы

.

Оценка юриста по теме: "Налоги для автосервиса", бесплатные консультации на сайте ratingdostavok.ru

.

Автосервис налогообложение 2019

.

Автосервис поставил свои запчасти

.

.

.

Какие налоги платит автосервис

.

Подскажите, хочу открыть автосервис, какой вид деятельности и тип налогообложения выбрать?

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ (2019). ОТМЕНЯТ ИЛИ НЕТ?
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область
Комментариев: 3
  1. rulackridi1983

    Современным автомобилям свойственно выходить из строя вне зависимости от их марки или добросовестности хозяина.

  2. whisricynveu1986

    Работать автосервис на ОСНО с НДС может с физлицами, юрлицами. Это позволяет отдельно не платить налог с реализации.

  3. smolpurseeco1984

    Автомастерские часто предлагают клиентам свои запчасти при проведении ремонта.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2020 Юридическая консультация.